第一章 總則
第一條 為加強陜西地礦綜合地質(zhì)大隊有限公司(以下簡稱“公司”)采購工作的管理,規(guī)范采購行為,提高資金使用效益,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司及其全資、控股子公司(以下簡稱“各單位”)。
第三條 采購范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營及管理中的物資、貨物、機器設(shè)備、無形資產(chǎn)及服務(wù)等。重大采購事項、需要招投標的采購行為,分別依據(jù)公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第二章 組織架構(gòu)及職責分工
第四條 采購領(lǐng)導(dǎo)小組及職責
(一)采購領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:總經(jīng)理
副組長:紀委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)
成 員:采購部門、經(jīng)濟工作部、資產(chǎn)管理、紀委、審計監(jiān)察等部門負責人。
(二)職責
1.負責采購管理制度、流程體系的審議工作并組織實施;
2.指導(dǎo)采購日常工作的開展;
3.對超出制度范圍和權(quán)限等事宜進行研究決定。
第五條 采購工作流程中各部門職責
(一)實施采購行為的部門是單位采購歸口部門。
其職責為:
1.在年底編制下一年度采購預(yù)算,報采購領(lǐng)導(dǎo)小組審核;
2.審核各部門采購申請,依據(jù)各部門業(yè)務(wù)需求擬定采購計劃,報請單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3.負責組織對采購的議價、比價工作;
4.負責本單位采購項目的收集、統(tǒng)計和檔案整理。
(二)經(jīng)濟工作部負責對采購申請進行預(yù)算審核。
(三)行政工作部負責對采購合同的審核。
(四)審計監(jiān)察部門對單位采購活動履行監(jiān)督職能。
(五)實物資產(chǎn)管理及使用部門負責驗收、保管。
第三章 采購流程
第六條 使用部門提出采購需求,經(jīng)部門負責人審核后提交采購部門。經(jīng)采購部門審核,并經(jīng)經(jīng)濟工作部預(yù)算審核后,報單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。
第七條 簽訂采購合同須遵守《民法典》及公司合同管理有關(guān)規(guī)定。
第八條 單位按照采購合同的規(guī)定對采購項目及履約結(jié)果進行驗收。重大或?qū)I(yè)性強的采購項目,應(yīng)當邀請質(zhì)量檢測機構(gòu)、專家、有資質(zhì)的社會檢測機構(gòu)等參加驗收,編制驗收報告(意見書)。
第九條 在達到付款條件時,采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告申請付款。
第四章 監(jiān)督管理與工作紀律
第十條 采購部門應(yīng)當嚴格按照OA審批單,公司領(lǐng)導(dǎo)批準的采購預(yù)算執(zhí)行,無預(yù)算不得采購。
第十一條 要將采購計劃的制定、招投標、驗收入庫及資金結(jié)算等環(huán)節(jié)全部納人監(jiān)督檢查范圍,經(jīng)濟工作部、審計監(jiān)察部門不定期對采購事項的過程和結(jié)果進行監(jiān)督檢查。
第十二條 重大采購事項結(jié)束后,應(yīng)將主要情況及時在適當場合公開,自覺接受單位職工的監(jiān)督。
第十三條 在采購過程中,不得有下列情形:
(一)未按照規(guī)定訂立合同;
(二)未進行必要的資信調(diào)查支付預(yù)付款項;
(三)采購標的物較市場同類商品價格明顯偏高;
(四)采購標的物與合同約定嚴重不符而未采取有效措施;
(五)虛報、瞞報采購價格;
(六)授意、指使或者串通進行違規(guī)采購;
(七)造成資產(chǎn)損失的其他情形。
第十四條 采購活動中采購人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可以申請其回避。
第五章 附 則
第十五條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
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